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完善内部审计制度履行内部审计监督职责

时间:2024-10-14   作者:佚名   来源:宁夏回族自治区广播电视局  

      近年来,我局不断规范内部审计工作,履行内部审计监督职责,加大整改监督检查力度,强化审计成果运用,做好审计整改“下半篇文章”。

      一是不断健全完善内部审计机制。印发《自治区广播电视局内部审计工作规定(修订)》《自治区广播电视局审计查出问题整改办法(修订)》《自治区广播电视局内部审计业务外包管理办法》等制度,对内部审计机构的职责权限、审计结果运用、责任追究等方面作出细化和要求,将局机关及所属单位内部控制、财政财务收支、风险管理等事项纳入内部审计监督范围。

      二是将内部审计工作列入常态化工作。为进一步加强内部控制制度建设,逐步提高财务管理和内控管理水平。我局自2015年起,每隔2到3年就会对局机关及直属事业单位开展一次财务收支、财务管理、中央“八项规定”执行、三公经费或领导干部离任审计及经济责任审计等情况的内部审计工作。

      三是落实对账销号新机制。通过建立内部审计整改问题清单,明确各项问题的整改内容、整改金额、整改类型、整改期限以及责任单位等,加强审计整改问题的科学化管理,对已完成整改的及时销号,对正在整改的实施动态跟踪,对超期未完成整改的定时催办回访。紧盯时间节点,梳理重点事项,对标核实、对账销号、见底清零。

  


原文链接:http://gdj.nx.gov.cn/xwzx/gzdt/202410/t20241009_4687261.html
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